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审计职责的案例

时间: 新华 岗位职责

明确的职责可以使员工更好地了解自己的能力和潜力,从而更好地规划自己的职业发展路径。写好审计职责的案例不是那么简单,下面给大家分享审计职责的案例,供大家参考。

审计职责的案例篇1

1、按时通知客户做账审计

2、沟通衔接做账审计客户报价,签订。

3、银行询证函制作,整理银行月结单,业务标签,做账审计基础资料。

4、衔接沟通客户与做账审计同事的问题,协助客户补欠缺数据,跟客户沟通确认。

5、跟进所有做账审计客户下单进度,催单,跟单。

审计职责的案例篇2

1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

审计职责的案例篇3

1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成公司年度审计工作计划;

3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;

5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

6、负责审计资料的收集、整理归档工作;

审计职责的案例篇4

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3.具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

审计职责的案例篇5

1、参与编制年度审计,并参与执行;

2、协助部门完成各类审计相关工作,进行定期或不定期稽查、审核,跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责或协助完成审计项目工作,并完成内部审计资料收集、整理及底稿的编制及归档。

4、协助项目负责人进行数据核对和数据分析。

5、完成部门交办的其他事项。

审计职责的案例篇6

1、每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、集团公司其他相关工作。

审计职责的案例篇7

职责描述:

1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2.负责财务管理制度建设与落实工作;

3.负责部门计划与总结工作;

4.负责公司预算与决算工作;

5.负责公司资金管理工作;

6.负责公司资产统筹与监管工作;

7.负责公司风险识别与管控工作;

8.负责公司审计工作;

9.负责公司税务筹划工作;

10.负责财务分析与改进工作;

11.负责财务架构优化工作;

12.负责财务审计线团队建设工作;

13.完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

审计职责的案例篇8

1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;

2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;

3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计职责的案例篇9

1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;

2、根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、协助律师团队处理公司各类案件。

审计职责的案例篇10

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

审计职责的案例篇11

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计职责的案例篇12

1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

4、完成领导安排的其他工作。

审计职责的案例篇13

职责:

1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

5、良好的职业操守和团队协作精神;

6、能适应出差。

审计职责的案例篇14

1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的`抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

审计职责的案例篇15

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

审计职责的案例篇16

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

审计职责的案例篇17

1、做好审计前期准备,确保审计项目顺利开展,按照审计计划的要求,负责审计项目的实施,提交审计报告。

2、审查涉及范围内的经营活动,收集审计证据,编制审计工作底稿,提出审计意见,交付审计报告,确保审计结果的及时、客观、公正。

3、参加业务培训,不断提高专业及职业素养。

审计职责的案例篇18

1.制定内审计划;

2.获取审计原始资料;

3.按审计内容分工审计检查工作;

4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5.出具内审报告;

6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7.审查整改事项;

8.完成领导交代的其他工作。

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