计划总结网 > 工作范本 > 岗位职责 >

内部审计职责模板范本最新

时间: 新华 岗位职责

职责是指分内应当做好的事,如履行职责、尽到职责、完成任务等。优秀的内部审计职责模板范本最新是什么样的?下面给大家带来内部审计职责模板范本最新,供大家参考。

内部审计职责模板范本最新篇1

1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;

4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;

5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

6.监督审计发现的后续整改及落实情况;

7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;

8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。

9.完成上级主管交办的其他工作。

内部审计职责模板范本最新篇2

1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。

3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。

5、保持与客户良好的沟通。

内部审计职责模板范本最新篇3

根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计职责模板范本最新篇4

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

13、完成上级领导交办的其他工作。

内部审计职责模板范本最新篇5

1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计职责模板范本最新篇6

1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;

2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

3、完成领导交办的其他工作。

内部审计职责模板范本最新篇7

1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

4、对审计风险进行判断和控制;

5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

内部审计职责模板范本最新篇8

1、参与编制年度审计计划和审计方案;

2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;

3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;

4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;

5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。

内部审计职责模板范本最新篇9

1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

内部审计职责模板范本最新篇10

1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度

3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

4、协助完善集团内控体系

5、公司交办的其他事项

内部审计职责模板范本最新篇11

1.协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

4.参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

5.对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

6.跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

7.上级领导交办的其他任务。

内部审计职责模板范本最新篇12

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计职责模板范本最新篇13

1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5、有一定的工程审计经验;

6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

内部审计职责模板范本最新篇14

1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

5负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

内部审计职责模板范本最新篇15

1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;

4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

内部审计职责模板范本最新篇16

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计职责模板范本最新篇17

1遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

3对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

6定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

7实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

内部审计职责模板范本最新篇18

1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。

117258