计划总结网 > 工作范本 > 岗位职责 >

审计工作部门职责

时间: 新华 岗位职责

2负责工程施工概算预算抽样审计;

3负责招标方案经济合同审核;

4负责工程材料需求计划的抽样审计;

5负责工程建安成本抽样审计;

6负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7负责审核工程结算及差异分析;

8负责审核工程完工结算;

9负责成本管理制度流程审计;

10负责外部造价审计机构管理;

11参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12完成上级临时交办的工作。

审计工作部门职责篇2

1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成公司年度审计工作计划;

3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;

5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

6、负责审计资料的收集、整理归档工作;

审计工作部门职责篇3

1拟定并制定审计计划和审计预算;

2组织实施财务审计管理审计和效益审计等;

3拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5督促审计结论和建议的落实;

6负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

审计工作部门职责篇4

1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;

2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);

4负责协助外部审计开展工作;

5负责协调审计与各下属片区的关系。

审计工作部门职责篇5

1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;

2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;

3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;

4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;

5、对项目组成员进行有效的指导和培训;

6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。

7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;

8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;

9、完成上级交办的其它工作任务。

审计工作部门职责篇6

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

审计工作部门职责篇7

1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计工作部门职责篇8

1建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

2制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

3制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

7组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移)基础设备交付物信息安全等审计工作;

8协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9配合本部门同事完成年度审计任务;

10领导交办的其他工作。

审计工作部门职责篇9

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

审计工作部门职责篇10

1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;

2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;

4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;

5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

审计工作部门职责篇11

1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;

2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;

3、协助审计主管收集审计原始资料;

4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;

5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;

6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。

审计工作部门职责篇12

经济责任审计办公室主任

1、负责经济责任审计科的全面工作。

2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。

4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。

5、编写审计信息和论文。

6、完成局领导交办的其他工作。

审计工作部门职责篇13

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

3、完成审计函证的编制生成等;

职位要求:

1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

2、英语四级及以上水平;

3、实习期间:20__年11月-20__年4月末

4、出勤率不得低于95%

审计工作部门职责篇14

1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;

4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;

5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;

6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计工作部门职责篇15

职责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1.学历要求:本科及以上

2.专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

111183